|
Faktúra |
3024412
|
Nákup školských talčív- vysvedčenia
|
699,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
15.11.2024 |
|
Faktúra |
3024414
|
Služba pre zamestnancov školy- SF
|
2 205,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
Cestovná kancelária DAKA |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
15.11.2024 |
|
Faktúra |
3024392
|
Vyúčtovanie el energie ŠJ
|
137,74 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
Zapadosl. energetika a.s. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
14.11.2024 |
|
Faktúra |
3024393
|
Vyúčtovanie el energie ZŠ
|
93,64 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
Zapadosl. energetika a.s. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
14.11.2024 |
|
Faktúra |
3024394
|
Vyúčtovanie el energie ZŠ
|
173,99 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
Zapadosl. energetika a.s. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
14.11.2024 |
|
Faktúra |
3024391
|
Telekomunikačné služby
|
40,99 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
Slovanet a.s. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
12.11.2024 |
|
Faktúra |
3024390
|
Nákup čistiacich a hygienických potrieb
|
612,29 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
BAL SLOVAKIA, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
12.11.2024 |
|
Faktúra |
3024409
|
Náýkup DDHM- vysávač + materiál
|
252,82 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
Ing. Robert Lelkes - AGROSAM |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
11.11.2024 |
|
Faktúra |
3024411
|
Nákup pákových rezačiek
|
76,80 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
B2B partner s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
11.11.2024 |
|
Faktúra |
3024410
|
Náýkup OPP + materiál
|
340,42 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
Ing. Robert Lelkes - AGROSAM |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
11.11.2024 |
|
Faktúra |
3024405
|
Spotrebný materiál
|
14,65 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
BAL SLOVAKIA, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
11.11.2024 |
|
Faktúra |
3024406
|
Náýkup OPP
|
294,62 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
Ing. Robert Lelkes - AGROSAM |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
11.11.2024 |
|
Faktúra |
3024407
|
Náýkup spotrebného materiálu - údržba
|
67,68 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
Ing. Robert Lelkes - AGROSAM |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
11.11.2024 |
|
Faktúra |
3024408
|
Náýkup DDHM- malotraktor
|
3 598,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
Ing. Robert Lelkes - AGROSAM |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
11.11.2024 |
|
Faktúra |
3024404
|
Telefónne hovory
|
28,50 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
Orange Slovensko a.s |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
08.11.2024 |
|
Faktúra |
3024389
|
Odber zemného plynu
|
4 739,36 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
Torreol, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
08.11.2024 |
|
Faktúra |
3024386
|
Prevádzka a údržba energetického zariadenie (kotolne)
|
935,04 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
KOOR, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
07.11.2024 |
|
Faktúra |
3024387
|
Inovačné vzdelávanie pedag. zamestnancov
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
Power Coaching s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
07.11.2024 |
|
Faktúra |
3024388
|
Inovačné vzdelávanie pedag. zamestnancov
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
Power Coaching s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
07.11.2024 |
|
Faktúra |
3024384
|
Príspevok na stravu zamestnancov- potraviny
|
989,82 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
06.11.2024 |