|
|
Faktúra |
3000204
|
telefonické hovory
|
39,90 |
s DPH |
|
|
21.08.2012 |
Orange Slovensko a.s |
Základná škola Mateja Bela |
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
3000205
|
(Bez popisu)
|
39,56 |
s DPH |
|
|
21.08.2012 |
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
3000203
|
Čistiace potreby- leštiace kotúče
|
45,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2012 |
HP čistiace stroje s.r.o |
Základná škola Mateja Bela |
20.08.2012 |
|
|
Faktúra |
3000202
|
Maliarske, natieračské a murárske práce
|
3 359,20 |
s DPH |
|
|
15.08.2012 |
Domsitz Tibor |
Základná škola Mateja Bela |
15.08.2012 |
|
|
Faktúra |
3000201
|
platba za doménu zsklasam.sk
|
48,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2012 |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
15.08.2012 |
|
|
Faktúra |
3000200
|
Telefónne hovory
|
40,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2012 |
Orange Slovensko a.s |
Základná škola Mateja Bela |
14.08.2012 |
|
Zmluva |
3
|
Nájomná zmluva
|
0,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2012 |
Základná škola Mateja Bela |
Mgr. Bódis Ľudovít |
14.08.2012 |
|
|
Faktúra |
3000199
|
Kancelárske potreby
|
16,20 |
s DPH |
|
|
13.08.2012 |
MEGGY s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
13.08.2012 |
|
|
Faktúra |
3000198
|
Odber elektr.energie
|
1 502,16 |
s DPH |
|
|
02.08.2012 |
ZSE Energia a.s. |
Základná škola Mateja Bela |
02.08.2012 |
|
|
Faktúra |
3000197
|
(Bez popisu)
|
692,05 |
s DPH |
|
|
02.08.2012 |
JUGARIS - KG, Kádek Gabriel |
Základná škola Mateja Bela |
02.08.2012 |
|
|
Faktúra |
3000192
|
Odber zemného plynu
|
1 202,38 |
s DPH |
|
|
31.07.2012 |
SPP, a.s. |
Základná škola Mateja Bela |
31.07.2012 |
|
|
Faktúra |
3000189
|
Príspevok k potravinám
|
52,14 |
s DPH |
|
|
31.07.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Mateja Bela |
31.07.2012 |
|
|
Faktúra |
3000190
|
Príspevok k stravnému za SF
|
26,86 |
s DPH |
|
|
31.07.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Mateja Bela |
31.07.2012 |
|
|
Faktúra |
3000191
|
Telekomunikačné služby
|
51,80 |
s DPH |
|
|
31.07.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Mateja Bela |
31.07.2012 |
|
|
Faktúra |
3000196
|
telekomunikačné služby
|
18,98 |
s DPH |
|
|
31.07.2012 |
Slovanet a.s. |
Základná škola Mateja Bela |
31.07.2012 |
|
|
Faktúra |
3000193
|
Ofber el.energie
|
321,71 |
s DPH |
|
|
31.07.2012 |
ZSE Energia a.s. |
Základná škola Mateja Bela |
31.07.2012 |
|
|
Faktúra |
3000194
|
(Bez popisu)
|
2 094,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2012 |
AREA Samorin, s r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
31.07.2012 |
|
|
Faktúra |
3000195
|
Vodné a stočné za 07/2012
|
425,92 |
s DPH |
|
|
31.07.2012 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola Mateja Bela |
31.07.2012 |
|
|
Objednávka |
8000009
|
Objednávame si u Vás prepravu- premiestnenie tovaru pre ZŠ v rámci objektu školy.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.07.2012 |
EMER Group, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
30.07.2012 |
|
|
Faktúra |
3000188
|
(Bez popisu)
|
436,83 |
s DPH |
|
|
27.07.2012 |
Ing. Robert Lelkes - AGROSAM |
Základná škola Mateja Bela |
27.07.2012 |