|
Faktúra |
3025221
|
prístup k e-tlačivám
|
308,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
02.07.2025 |
|
Faktúra |
3025225
|
prenájom priestorov na slávnostné ukončenie šk.r.
|
1 655,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
Sentif s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
30.06.2025 |
|
Faktúra |
3025224
|
Nákup "PAD"- na leštenie
|
212,18 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
L.BAU s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
27.06.2025 |
|
Faktúra |
3025223
|
Materiál na opravu a údržbu
|
282,20 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
ENTO Železiarstvo, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
27.06.2025 |
|
Faktúra |
3025222
|
Nákup tonerov
|
213,50 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
LuMi, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
26.06.2025 |
|
Faktúra |
3025220
|
Nákup čistiacich potrieb-letné upratovanie
|
1 423,51 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
BAL SLOVAKIA, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
25.06.2025 |
|
Faktúra |
3025218
|
Nákup učebníc pre II. st.
|
7 647,60 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
24.06.2025 |
|
Faktúra |
3025219
|
Refakturácia elektrickej energie
|
80,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
Mesto Šamorín |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
24.06.2025 |
|
Faktúra |
3025216
|
Nákup HDMI kábla
|
12,90 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
LuMi, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
23.06.2025 |
|
Faktúra |
3025217
|
Prenájom rohoží a výmena-ŠJ
|
45,56 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
Lindström, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
23.06.2025 |
|
Faktúra |
3025215
|
Nákup hygienických potrieb
|
1 064,39 |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
20.06.2025 |
|
Faktúra |
3025214
|
Materiál na športový krúžok- VP
|
1 662,95 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
AG sport s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
19.06.2025 |
|
Faktúra |
3025212
|
Nákup kameniva-oprava šk.dvora
|
184,50 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
P.P.T.A. s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
18.06.2025 |
|
Faktúra |
3025211
|
Preventívna prehliadka protipožiarnych uzáverov
|
184,50 |
s DPH |
8023006
|
|
18.06.2025 |
ASSA ABLOY Door Slovakia s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
18.06.2025 |
|
Faktúra |
3025210
|
Čistiace a hygienické potreby ZŠ
|
346,87 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
DEXIS SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
18.06.2025 |
|
Faktúra |
3025209
|
Čistiace a hygienické potreby ZŠ
|
188,15 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
DEXIS SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
18.06.2025 |
|
Faktúra |
3025213
|
ŠvP- od 09.06.2025 do 13.06.2025
|
8 600,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
Bombovo, cestovná kancelária s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
18.06.2025 |
|
Faktúra |
3025208
|
Nákup učebníc pre I.st.(hradené žiakmi)
|
2 623,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2025 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
17.06.2025 |
|
Faktúra |
3025207
|
Nákup učebníc pre I.st.
|
461,70 |
s DPH |
|
|
17.06.2025 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
17.06.2025 |
|
Faktúra |
3025206
|
Nákup učebníc pre I.st.
|
6 707,74 |
s DPH |
|
|
17.06.2025 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
17.06.2025 |