|
|
Faktúra |
3020009
|
Nákup čistiacich potrieb pre ZŠ
|
609,94 |
s DPH |
|
|
23.01.2020 |
DEXIS SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
3020010
|
Hygienické potreby
|
708,72 |
s DPH |
|
|
24.01.2020 |
ILLE-Papier-Servis, spol. s r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
3020011
|
mater.pre zamestnancov-SF
|
54,50 |
s DPH |
|
|
24.01.2020 |
National Pen |
Základná škola Mateja Bela |
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
3020012
|
Predplatné časopisu Škola 2020
|
25,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
JurisDat-M.Medlen |
Základná škola Mateja Bela |
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
3020013
|
mater.pre zamestnancov-SF
|
50,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2020 |
National Pen |
Základná škola Mateja Bela |
28.01.2020 |
|
|
Faktúra |
3020014
|
Materiál na krúžok -Florball-VP
|
189,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2020 |
Športujeme, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
3020027
|
Refakturácia nákladov za el.energiu
|
241,49 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
Mesto Šamorín |
Základná škola Mateja Bela |
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
32111001
|
(Bez popisu)
|
4 683,49 |
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
Západoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Mateja Bela |
03.01.2011 |
|
|
Faktúra |
3020028
|
Refakturácia nákladov za el.energiu
|
24,77 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
Mesto Šamorín |
Základná škola Mateja Bela |
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3020070
|
Nákup tonerov
|
198,70 |
s DPH |
|
|
18.03.2020 |
LuMi, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3020059
|
Elektrická energia ZŠ
|
184,10 |
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
ZSE Energia a.s. |
Základná škola Mateja Bela |
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3020060
|
Dodanie tepla
|
6 469,79 |
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
KOOR, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3020061
|
Telefónne hovory
|
63,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
Orange Slovensko a.s |
Základná škola Mateja Bela |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3020062
|
Prístup k ST linke- telekomunikačné služby
|
84,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
SWAN, a.s. |
Základná škola Mateja Bela |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3020063
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
49,80 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola Mateja Bela |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3020064
|
Vykonaná služba-práca BT
|
70,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
Horváth Attila - technik PO |
Základná škola Mateja Bela |
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3020065
|
Školenie- oboznamovanie-zamestnancov-práce vo výškach
|
140,40 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
IVCSO, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3020066
|
Učebný materiál na tech.vých.
|
194,74 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
OBI Slovakia s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3020067
|
Balík služieb -PREMIUM-ped.zam.
|
399,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
PUBLICOM s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3020068
|
Nákup DDHM-notbook pre ŠJ
|
419,90 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
LuMi, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
12.03.2020 |