|
|
Faktúra |
32111001
|
(Bez popisu)
|
4 683,49 |
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
Západoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Mateja Bela |
|
03.01.2011 |
|
|
Faktúra |
3022004
|
Telef hovory
|
63,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
Orange Slovensko a.s |
Základná škola Mateja Bela |
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3022011
|
Nákup čistiacich potrieb- ŠJ
|
495,56 |
s DPH |
|
|
20.01.2022 |
Ecolab s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3022010
|
Dodávka hygienických potrieb
|
708,72 |
s DPH |
|
|
20.01.2022 |
ILLE-Papier-Servis, spol. s r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3022009
|
Online vzdelávanie -12 mesiacov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
Miles s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3022008
|
Prečistenie kanalizácie a šachty
|
200,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
Mezzey Juraj |
Základná škola Mateja Bela |
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3022007
|
Materiál na Tech.V
|
48,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
ENERCO spol. s r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3022006
|
Materiál + notebook
|
743,60 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
LuMi, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3022005
|
Náklady na Webinár - Ing.Izsófová
|
106,80 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3021434
|
Dodávka hygienických potrieb
|
708,72 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
ILLE-Papier-Servis, spol. s r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3022013
|
Hygienické a čistiace potreby
|
9,94 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
DEXIS SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3021433
|
Telekomunikačné služby
|
18,98 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
Slovanet a.s. |
Základná škola Mateja Bela |
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3021432
|
Príspevok k strave zamestnancov- SF
|
119,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Mateja Bela |
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3021431
|
Prípsevok zamestnávateľa k stravovaniu zamestnancov
|
224,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Mateja Bela |
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3021430
|
odber el.energie ŠJ
|
616,48 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
ZSE Energia a.s. |
Základná škola Mateja Bela |
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3021429
|
odber el.energie ZŠ
|
136,63 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
ZSE Energia a.s. |
Základná škola Mateja Bela |
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3021428
|
odber el.energie ZŠ
|
760,09 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
ZSE Energia a.s. |
Základná škola Mateja Bela |
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3021427
|
Prenájom rohoží a výmena-ŠJ
|
28,08 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Lindström, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3022012
|
Aktualizácia WinIBEU
|
40,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
TIMEX-Ing.Imrich Toth |
Základná škola Mateja Bela |
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3022014
|
Hygienické a čistiace potreby
|
157,40 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
DEXIS SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
|
24.01.2022 |