|
Faktúra |
3025186
|
Nákup učebníc pre I. st.
|
977,50 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
06.06.2025 |
|
Faktúra |
3025198
|
Oprava VKZ
|
264,82 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
GASTRO-HAAL s r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
05.06.2025 |
|
Faktúra |
3025182
|
Telekomunikačné služby
|
64,97 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
05.06.2025 |
|
Faktúra |
3025183
|
Oprava VKZ
|
271,18 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
GASTRO-HAAL s r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
05.06.2025 |
|
Faktúra |
3025184
|
Pravidelná, preventívna deratizácia priestorov ZŠ
|
219,33 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
Rýchla rota Slovensko s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
05.06.2025 |
|
Faktúra |
3025197
|
Internetový prístup
|
86,10 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
SWAN, a.s. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
04.06.2025 |
|
Faktúra |
3025196
|
Nákup tonerov
|
68,70 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
LuMi, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
03.06.2025 |
|
Faktúra |
3025181
|
poskytovaná služba - študentský časopis "Bez námahy "
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
03.06.2025 |
|
Faktúra |
3025180
|
Prečistenie kanalizácie v šk.dvore smerom na Školskú ulicu
|
450,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
Mezzey Juraj |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
03.06.2025 |
|
Faktúra |
3025178
|
Príspevok na stravu zamestnancov- potraviny
|
889,98 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
02.06.2025 |
|
Faktúra |
3025179
|
Príspevok na stravu zamestnancov- SF
|
387,94 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
02.06.2025 |
|
Faktúra |
3025176
|
Spotrebný materiál pre údržbu
|
93,87 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
BAL SLOVAKIA, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
30.05.2025 |
|
Faktúra |
3025177
|
Čistiace a hygienické potreby ŠJ
|
409,06 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
DEXIS SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
30.05.2025 |
|
Faktúra |
3025175
|
Nákup DDHM- stolička, piknik.set
|
1 321,02 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
B2B partner s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
27.05.2025 |
|
Faktúra |
3025173
|
Nákup tonerov
|
67,70 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
LuMi, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
27.05.2025 |
|
Faktúra |
3025171
|
Nákup hygienických potrieb
|
1 064,39 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
26.05.2025 |
|
Faktúra |
3025168
|
Prenájom rohoží a výmena-ŠJ
|
45,56 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
Lindström, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
20.05.2025 |
|
Faktúra |
3025167
|
STP APV, pre WinIBEU, WinPaM
|
221,40 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
DIVES, p.o. MV SR |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
20.05.2025 |
|
Faktúra |
3025170
|
Kontrola požiarnych hydrantov+ tlakovanie
|
590,40 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
Sidó František-HASID-TECH |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
20.05.2025 |
|
Faktúra |
3025169
|
Výroba stolových dosiek
|
2 460,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
VASI s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
20.05.2025 |