|
|
Faktúra |
3021214
|
Refakturácia nákladov za el.energiu
|
24,77 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
Mesto Šamorín |
Základná škola Mateja Bela |
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
3021220
|
Telef hovory
|
62,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
Orange Slovensko a.s |
Základná škola Mateja Bela |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
3021219
|
Nákup admin. a kancel. potrieb
|
276,61 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
Ing. Erika Brezovská |
Základná škola Mateja Bela |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
3021218
|
Vykonané práce podľa objednávky
|
3 375,00 |
s DPH |
8021009
|
|
16.08.2021 |
Csóka Tibor |
Základná škola Mateja Bela |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
3021217
|
Prístup k ST linke- telekomunikačné služby
|
84,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
SWAN, a.s. |
Základná škola Mateja Bela |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
3021216
|
Nákup prac.zoš. II.st.
|
178,20 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
Libera Terra, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
3021215
|
Elektrická energia ZŠ
|
184,10 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
ZSE Energia a.s. |
Základná škola Mateja Bela |
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
3021213
|
Konzultačné služby k GDPR
|
300,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
wanet s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
3021205
|
Príspevok k strave zamestnancov- SF
|
38,59 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Mateja Bela |
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
3021212
|
Dodanie tepla
|
5 913,38 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
KOOR, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
3021211
|
Telekomunikačné služby
|
51,01 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Mateja Bela |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
3021210
|
Odber el.energie ZŠ
|
404,56 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
ZSE Energia a.s. |
Základná škola Mateja Bela |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
3021209
|
Elektrická energia ŠJ
|
307,38 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
ZSE Energia a.s. |
Základná škola Mateja Bela |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
3021208
|
Materiál na údržbu
|
295,25 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
Jozef Lehocký-Farby-Laky-Supercolor |
Základná škola Mateja Bela |
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
3021207
|
Nákup učebníc a pracovných zošitov ANJ-II.st
|
4 620,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
3021206
|
Hygienické potreby ŠJ
|
93,25 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
DEXIS SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
3021186
|
Refakturácia nákladov za el.energiu
|
49,54 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
Mesto Šamorín |
Základná škola Mateja Bela |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3021184
|
Materiál na údržbu
|
109,01 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
ENTO Železiarstvo, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3021222
|
Refakturácia nákladov za el.energiu
|
24,77 |
s DPH |
|
|
18.08.2021 |
Mesto Šamorín |
Základná škola Mateja Bela |
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
3021156
|
Online školenie- VO
|
30,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
OVeS EDU-CONSULTANT s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
11.06.2021 |