|
|
Faktúra |
3021047
|
Materiál pre žiakov SZP
|
250,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
Daffer spol. s r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
3021046
|
Vyúčtovanie za rok 2020
|
2 395,54 |
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola Mateja Bela |
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
3021045
|
Nákup čistiacich potrieb- ŠJ
|
191,77 |
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
Ecolab s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
3021043
|
Nákup respirátorov
|
55,20 |
s DPH |
|
|
18.03.2021 |
STAVMONTA - SLOVAKIA, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
3021052
|
Dohľad nad pracovnými podmienkami
|
180,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
SANTÉ-ENVIRO, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
3021042
|
Refakturácia nákladov za el.energiu
|
206,61 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
Mesto Šamorín |
Základná škola Mateja Bela |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
3021041
|
Nákup výpočtovej techniky-notebooks 7ks
|
4 063,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
LuMi, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
3021040
|
Kontrola bezpečnosti detského ihriska
|
165,60 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
E K O T E C spol. s r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
3021039
|
Hygienické potreby
|
172,20 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
3021038
|
Nákup kníh - z projektu
|
834,17 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
Panta Rhei, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
3021037
|
Nákup dezinfekčných prostriedkov-COVID
|
276,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
Zoltán Pétefi - iSi Slovakia |
Základná škola Mateja Bela |
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
3021036
|
Prístup k ST linke- telekomunikačné služby
|
84,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
SWAN, a.s. |
Základná škola Mateja Bela |
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
3021051
|
Webinár pre zást.riad.
|
150,96 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
Nakladatelství FORUM, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
3021053
|
Materiál pre žiakov SZP
|
16,60 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
Daffer spol. s r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
3021034
|
Servisná a licenčná služba- ŠJ
|
666,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
3021063
|
Príspevok k strave zamestnancov- SF
|
121,72 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Mateja Bela |
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
3021069
|
Telekomunikačné služby
|
37,49 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
Slovanet a.s. |
Základná škola Mateja Bela |
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
3021068
|
Elektrická energia ŠJ
|
594,16 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
ZSE Energia a.s. |
Základná škola Mateja Bela |
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
3021067
|
Elektrická energia ZŠ
|
600,32 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
ZSE Energia a.s. |
Základná škola Mateja Bela |
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
3021066
|
Telekomunikačné služby
|
63,10 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Mateja Bela |
08.04.2021 |