|
|
Faktúra |
3025065
|
Frézovanie a odstránenie koreňov stromov
|
475,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
TreeHELP, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3025063
|
Telekomunikačné služby
|
67,52 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3025079
|
Nákup vysávača
|
58,85 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
alza .sk s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3025078
|
Prečistenie kanalizácie, pisoárov
|
220,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
Mezzey Juraj |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3025077
|
Internetový prístup
|
86,10 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
SWAN, a.s. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3025076
|
Balíček "Naša strava.skPLUS"
|
291,51 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3025080
|
Servis-oprava MFZ
|
724,06 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
GRIPEX s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3025062
|
Konzultačné služby pri ochrane osobných údajov
|
300,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
wanet s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3025060
|
Príspevok na stravu zamestnancov- potraviny
|
676,26 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3025061
|
Príspevok na stravu zamestnancov- SF
|
294,78 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3025075
|
Spotrebný materiál
|
39,14 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
BAL SLOVAKIA, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3025056
|
Materiál na opravu a údržbu
|
212,74 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
ENTO Železiarstvo, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
3025059
|
Spotrebný materiál
|
2,80 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
BAL SLOVAKIA, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
3025058
|
Prenájom rohoží a výmena-ŠJ
|
45,56 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
Lindström, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
3025057
|
Telekomunikačné služby
|
66,97 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
3025055
|
Vyúčtovanie vodného a s točného
|
7 256,00 |
s DPH |
8000002
|
|
25.02.2025 |
Zapadoslov.vodarenska sp. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
3025054
|
Nákup hygienických potrieb
|
1 064,39 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
3025035
|
Prevádzka a údržba energetického zariadenie (kotolne)
|
773,67 |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
KOOR, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
3025053
|
Opravné maliarske práce
|
1 760,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2025 |
Tomáš Tóth |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
3025052
|
Hygienické potreby
|
17,08 |
s DPH |
|
|
18.02.2025 |
BAL SLOVAKIA, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
18.02.2025 |