|
|
Faktúra |
3022016
|
Nákup upratovacích pomôcok
|
262,56 |
s DPH |
|
|
27.01.2022 |
MB PRESTIGE s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3022018
|
Administratívne potreby
|
40,62 |
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola Mateja Bela |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3022038
|
Telef hovory
|
62,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
Orange Slovensko a.s |
Základná škola Mateja Bela |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3022036
|
Oprava el.spotrebičov-ŠJ
|
230,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2022 |
Gabriel Varga El.servis VAZANA |
Základná škola Mateja Bela |
05.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3022028
|
Odber el.energie ŠJ
|
1 250,99 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
Zapadosl. energetika a.s. |
Základná škola Mateja Bela |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3022037
|
Inovačné vzedelávanie- Mgr.Kohút
|
100,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
|
Základná škola Mateja Bela |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3022027
|
Servisná prehliadka zariadenia v ŠJ
|
348,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
Soller, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3022026
|
Prenájom rohoží a výmena-ŠJ
|
30,79 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
Lindström, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3022025
|
Odber el.energie ZŠ
|
1 675,81 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
Zapadosl. energetika a.s. |
Základná škola Mateja Bela |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3022024
|
Odber el.energie ZŠ
|
278,34 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
Zapadosl. energetika a.s. |
Základná škola Mateja Bela |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3022023
|
Telekomunikačné služby
|
63,48 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Mateja Bela |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3022035
|
Prístup k ST linke- telekomunikačné služby
|
84,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
SWAN, a.s. |
Základná škola Mateja Bela |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3022019
|
Refakturácia elektrickej energie
|
13,39 |
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
Mesto Šamorín |
Základná škola Mateja Bela |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3022034
|
Prečistenie kanalizácie a šachty
|
200,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
Mezzey Juraj |
Základná škola Mateja Bela |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3022022
|
Príspevok na stravu zamestnancov- potraviny
|
278,40 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Mateja Bela |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3022021
|
Príspevok na stravu zamestnancov- SF
|
147,90 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Mateja Bela |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3022033
|
Materiál , tonery
|
134,20 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
LuMi, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3022020
|
Prenájom a výmena rohoží
|
129,77 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
ELIS TEXTIL CARE SK, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3022032
|
Dodanie tepla
|
8 142,34 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
KOOR, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3022031
|
Antigénové testovanie zamestnancov
|
270,00 |
s DPH |
8021012
|
|
01.02.2022 |
Phoenix Corporation, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
01.02.2022 |