|
Faktúra |
3021244
|
Telekomunikačné služby
|
67,02 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Mateja Bela |
09.09.2021 |
|
Faktúra |
3021243
|
Dodávka a montáž kovania
|
132,00 |
s DPH |
8021003
|
|
08.09.2021 |
BALA a.s. |
Základná škola Mateja Bela |
08.09.2021 |
|
Faktúra |
3021241
|
Nákup učebníc- II.st.
|
2 862,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
06.09.2021 |
|
Faktúra |
3021233
|
Nákup notebooku, tlačiarne+ materiál IT
|
822,50 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
LuMi, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
30.08.2021 |
|
Faktúra |
3021240
|
Nákup učebníc- II.st.
|
2 226,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
06.09.2021 |
|
Faktúra |
3021239
|
Nákup učebníc- II.st.
|
70,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
06.09.2021 |
|
Faktúra |
3021238
|
Materiál na údržbu
|
20,70 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
Jozef Lehocký-Farby-Laky-Supercolor |
Základná škola Mateja Bela |
03.09.2021 |
|
Faktúra |
3021237
|
elektroinš.materiál
|
89,27 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
GM ELEKTRO s. r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
02.09.2021 |
|
Faktúra |
3021236
|
Hygienické potreby
|
528,36 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
02.09.2021 |
|
Faktúra |
3021235
|
prenájom tlačových zariadení
|
735,77 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
Z+M servis a.s. |
Základná škola Mateja Bela |
02.08.2021 |
|
Faktúra |
3021234
|
Nákup čistiacich potrieb- ŠJ
|
632,93 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
Ecolab s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
31.08.2021 |
|
Faktúra |
3021138
|
Odber el.energie ZŠ
|
788,42 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
ZSE Energia a.s. |
Základná škola Mateja Bela |
08.06.2021 |
|
Faktúra |
3021136
|
Prípsevok zamestnávateľa k stravovaniu zamestnancov
|
418,24 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Mateja Bela |
02.06.2021 |
|
Faktúra |
3021289
|
Dodávka hygienických potrieb
|
708,72 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
ILLE-Papier-Servis, spol. s r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
06.10.2021 |
|
Faktúra |
3021032
|
Dodanie tepla
|
5 913,38 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
KOOR, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
02.03.2021 |
|
Faktúra |
3021038
|
Nákup kníh - z projektu
|
834,17 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
Panta Rhei, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
11.03.2021 |
|
Faktúra |
3021037
|
Nákup dezinfekčných prostriedkov-COVID
|
276,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
Zoltán Pétefi - iSi Slovakia |
Základná škola Mateja Bela |
11.03.2021 |
|
Faktúra |
3021036
|
Prístup k ST linke- telekomunikačné služby
|
84,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
SWAN, a.s. |
Základná škola Mateja Bela |
09.03.2021 |
|
Faktúra |
3021035
|
Telef. hovory
|
62,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
Orange Slovensko a.s |
Základná škola Mateja Bela |
09.03.2021 |
|
Faktúra |
3021034
|
Servisná a licenčná služba- ŠJ
|
666,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
08.03.2021 |