|
|
Faktúra |
3025241
|
Nákup spotrebného materiálu- ŠJ
|
224,19 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Espeon, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
3025228
|
Prevádzka a údržba energetického zariadenie (kotolne)
|
773,67 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
KOOR, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
3025240
|
Nákup materiálu k PC
|
229,40 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
LuMi, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
3025229
|
Dohľad nad pracovnými podmienkami zamestnancov
|
184,50 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
SANTÉ-ENVIRO, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
3025221
|
prístup k e-tlačivám
|
308,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
3025239
|
Predplatné- akadémie BASIC- ped.zamestnanci
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Nezisková organizácia EDULAB |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
3025227
|
Príspevok na stravu zamestnancov- SF
|
393,38 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
3025226
|
Príspevok na stravu zamestnancov- potraviny
|
902,46 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
3025225
|
prenájom priestorov na slávnostné ukončenie šk.r.
|
1 655,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
Sentif s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
3025223
|
Materiál na opravu a údržbu
|
282,20 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
ENTO Železiarstvo, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
3025224
|
Nákup "PAD"- na leštenie
|
212,18 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
L.BAU s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
3025222
|
Nákup tonerov
|
213,50 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
LuMi, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
3025220
|
Nákup čistiacich potrieb-letné upratovanie
|
1 423,51 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
BAL SLOVAKIA, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
3025219
|
Refakturácia elektrickej energie
|
80,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
Mesto Šamorín |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
3025218
|
Nákup učebníc pre II. st.
|
7 647,60 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
3025217
|
Prenájom rohoží a výmena-ŠJ
|
45,56 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
Lindström, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
3025216
|
Nákup HDMI kábla
|
12,90 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
LuMi, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
3025215
|
Nákup hygienických potrieb
|
1 064,39 |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
3025214
|
Materiál na športový krúžok- VP
|
1 662,95 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
AG sport s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
3025211
|
Preventívna prehliadka protipožiarnych uzáverov
|
184,50 |
s DPH |
8023006
|
|
18.06.2025 |
ASSA ABLOY Door Slovakia s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
18.06.2025 |