|
|
Faktúra |
3025266
|
Vyúčtovanie el energie ZŠ
|
720,26 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
3025265
|
Vyúčtovanie el energie ZŠ
|
55,61 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
3025277
|
Telefónne hovory
|
33,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2025 |
Orange Slovensko a.s |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
3025276
|
Nákup učebníc - I.stupeň
|
2 058,24 |
s DPH |
|
|
08.08.2025 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
3025274
|
Nákupzáhradného kvetináča
|
169,20 |
s DPH |
|
|
07.08.2025 |
JYSK, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
3025275
|
Nákup interového vybavenia
|
768,92 |
s DPH |
|
|
07.08.2025 |
JYSK, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
3025272
|
Nákup DDHM-stoličky
|
94,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2025 |
JYSK, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
3025273
|
Nákup DDHM-stoličky
|
117,50 |
s DPH |
|
|
06.08.2025 |
JYSK, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
3025271
|
Internetový prístup
|
86,10 |
s DPH |
|
|
05.08.2025 |
SWAN, a.s. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
3025264
|
Odber zemného plynu
|
1 142,26 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
Torreol, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
3025263
|
Telekomunikačné služby
|
68,44 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
3025260
|
vykonané práce- sadrokartón
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
Szabó Ján |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
3025270
|
Opravné a búracie práce
|
300,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
MM WOOD s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
3025262
|
Odvoz odpadu
|
48,59 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
AREA Samorin, s r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
3025261
|
Refakturácia elektrickej energie
|
40,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
Mesto Šamorín |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
3025258
|
Nákup prac.pomôcok- rebríky
|
272,57 |
s DPH |
|
|
31.07.2025 |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
3025259
|
Maliarske a murárske práce- po elktroinštalácií 1. etapa
|
9 855,00 |
s DPH |
8025007
|
|
31.07.2025 |
DOMOD s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
3025257
|
presmerovanie domény "zsklasam"
|
7,86 |
s DPH |
|
|
29.07.2025 |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
3025256
|
Vodoinštalačné práce pri riešení havarrijnej situácie
|
2 607,60 |
s DPH |
|
|
29.07.2025 |
JOCO MONT s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
3025255
|
Opravné práce na kanalizácií
|
911,00 |
s DPH |
|
|
28.07.2025 |
Fekete Roland |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
29.07.2025 |