|
|
Faktúra |
3025294
|
Servis umývačky riadu- ŠJ
|
686,83 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
GFS, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
3025293
|
Spotrebný materiál na údržbu
|
97,26 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
ENTO Železiarstvo, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
3025292
|
kancelárske a admin.potreby
|
1 027,65 |
s DPH |
|
|
26.08.2025 |
Ing. Erika Brezovská |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
3025291
|
Dodanie okenných sieťok
|
335,79 |
s DPH |
8025002
|
|
25.08.2025 |
Firma Máhr s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
3025290
|
hygienické potreby
|
144,80 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
VALLS, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
3025289
|
Nákup a dovoz kameniva
|
184,50 |
s DPH |
|
|
22.08.2025 |
P.P.T.A. s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
3025288
|
Nákup drobného spotrebného materiálu
|
110,50 |
s DPH |
|
|
21.08.2025 |
JYSK, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
3025287
|
Umývanie okien- čistenie prístrešku
|
1 334,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2025 |
Dávid Szűcs SFD Clean |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
3025285
|
Maľovanie stien a stropov v ŠJ
|
800,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2025 |
STARMAX |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
3025284
|
Rekonštrukčné práce na elektroinštalácií v suteréne ZŠ
|
17 098,14 |
s DPH |
8025005
|
|
20.08.2025 |
MANDÁK ELEKTRO s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
3025286
|
Vodoinštalačné práce pri rieš.fav. stavu v ŠJ
|
455,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2025 |
Fekete Roland |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
3025283
|
Archívne služby
|
32,84 |
s DPH |
|
|
15.08.2025 |
REISSWOLF s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
3025282
|
Nákup spotrebnému materiálu -údržba
|
49,94 |
s DPH |
|
|
15.08.2025 |
BAL SLOVAKIA, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
3025281
|
Materiál na opravu a údržbu
|
92,25 |
s DPH |
|
|
15.08.2025 |
ENTO Železiarstvo, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
3025280
|
Maliarske práce po montáži elektroinštalácie v ZŠ
|
9 750,00 |
s DPH |
8025008
|
|
13.08.2025 |
DOM-MAL s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
3025279
|
Rekonštrukčné práce pri elektroinštalácií v ŠJ
|
6 219,68 |
s DPH |
8025006
|
|
12.08.2025 |
MANDÁK ELEKTRO s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
3025269
|
Internetové služby
|
42,02 |
s DPH |
|
|
12.08.2025 |
Slovanet a.s. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
3025268
|
Prevádzka a údržba energetického zariadenie (kotolne)
|
773,67 |
s DPH |
|
|
12.08.2025 |
KOOR, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
3025278
|
nákup spotrebného materiálku-fólie
|
83,30 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
DIMEX - SLOVENSKO, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
3025267
|
Vyúčtovanie el energie ŠJ
|
629,11 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
02.09.2025 |